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KonfigurationNeu

Stand: 10.02.2025
Hier können unterschiedliche Parametereinstellungen getroffen werden. durch Eingabe der Werte TRUE oder FALSE können die Parameter aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Standardeinträge sind unter Optionen FETT markiert

Konfigurationseinträge Modul Adressen

Feldname
Opt.
Funktion
adressen_adresse false/true  
adressen_adressen_sync false/true  
adressen_alt_ar false/true true = hier kann man im Modul AR eine alternative Anschrift der jeweiligen Rechnung hinzufügen (Alternativ Adressen)
adressen_alt_ls false/true aktiviert die Möglichkeit die alternativen Adressen aus den Belegen auswählen zu können (Alternativ Adressen) z.B. es können Lieferadressen angelegt werden um diese im Lieferschein als Lieferadresse zu verwenden
adressen_ansprechperson false/true true = im Modul AR, Modul Aufträge und im Modul Angebote kann zusätzlich zum Kunden noch eine Ansprechperson ausgewählt werden
adressen_betreuer false/true  
adressen_betreuer2 false/true  
adressen_etiketten_format auto definiert das Etikettenformat der Adressetiketten
adressen_etiketten_y 7 bestimmt die Anzahl der Zeilen, wieviele Adressetiketten pro A4 erzeugt werden können
adressen_guthaben false/true Guthabenverwaltung in der Adressdatenbank; hier muss die Artikelnummer von dem Artikel "Guthaben aufladen" eingetragen werden, damit dieses Feld im Modul Adressen angezeigt wird
adressen_kdnr false, true, YYYYFF4 Kundennummer wird automatisch vergeben
adressen_koordinaten false, true, distance aktiviert die Felder "Längengrad" und "Breitengrad" im Adresstamm
adressen_produzenten_interessenten false/true aktiviert die Typenzuordnung "Produzent" und "Interessent" im Modul Adressen
adressen_provision false/true  
adressen_rfid false/true ermöglicht die Zuordnung von RFID Karten zu Adressen (Adresse anlegen)
adressen_user false/true setzt man diesen Eintrag auf true können E-Mail-Adressen zu Lieferanten zugewiesen werden (derzeit nur für Lieferanten App verwendet) (Adresse mit User verknüpfen)
kommission_miete_artikel ID von Artikel kann z.B. für Regalmieten verwendet weren
kommission_provision_artikel ID von Artikel kann z.B. für Verkaufsprovisionen verwendet werden
kommission_wa false/true Kommissionierung im Lager abbuchen

Konfigurationseinträge APP

Feldname
Opt.
Funktion
app_artikel_pfand false/true  
app_artikel_preise brutto, netto Preisdarstellung brutto oder netto
app_artikel_urprodukt false/true  
app_lieferanten_webshop false/true  
app_module Alle, Lieferant, Kunde  
app_zeiten false/true Stempelapp aktivieren
app_zeiten_stempel user, all, images  

Konfigurationseinträge Modul Artikel

Feldname
Opt.
Funktion
artikel_artikel true/false hier wird ein weiteres Feld im Artikelstamm freigeschaltet Hauptinformationen
artikel_aufschlag auto,0 konfiguriert die Anzeige des Aufschlags (wird vom EK-Preis berechnet) bzw. die Spanne (wird vom Verkaufspreis berechnet)
Die Zahlen nach "auto" geben an, wieviele Dezimalstellen angezeigt werden
artikel_barcodes false, true, praefix true = aktiviert die Mehrfach EAN Zuweisung (= man kann einem Artikel nun mehrere EAN zuweisen), praefix = aktiviert nur die Zuordnungsmöglichkeit der Barcode-Präfixe 21, 22, 23 und 27
artikel_belegtext true/false hier kann man das Feld Belegtext im Modul Artikel aktivieren Hauptinformationen
artikel_bemerkung true/false hier wird im Modul Artikel ein Feld angezeigt, wodurch man Bemerkungen hinzufügen kann (Hauptinformationen)
artikel_bezahlung_rechnung false  
artikel_bf_typ 1, 2  
artikel_copy_lager false/true wird ein Artikel kopiert, werden die Lagerorte automatisch mitkopiert
artikel_etiketten_preis_format false, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conf xxx
definiert das Format der Preisetiketten
1 = 3 Etiketten in der Breite & 9 in der Höhe
2 = 2 Etiketten in der Breite & 7 in der Höhe
artikel_etiketten_preis_printer false, 1, 2, 3, 4  
artikel_etiketten_preis_typ 1, 2 2 = hier kann die gewünschte Anzahl der Etiketten pro Artikel eingegeben werden; es können Etiketten von beliebig vielen Artikeln in ein PDS zusammengefügt werden und dann gleichzeitig gedruckt werden
artikel_etiketten_regal_format 1, 2, 3, 4, 5, conf definiert das Format der Regaletiketten
artikel_etiketten_typ jpg, pdf definiert den Dateityp des Artikeletiketts
artikel_etikett_preis2 false/true  
artikel_extnr false/true  
arikel_genossenschaftsanteil   hier kann die Artikelnummer von Artikel "Genossenschaftsanteil" eingetragen werden (nur für Genossenschaften)
artikel_inhalt false/true aktiviert die Felder "Grundeinheit" und "Inhalt" im Artikelstamm Hauptinformationen
artikel_kassa_bestellean false/true  
artikel_kurzname_laenge 50 Zeichenbeschränkung für Kurzname (Zeichenanzahl eingeben)
artikel_labels false/true  
artikel_lager false/true true = es können mehrere Lager angelegt und verwaltet werden
artikel_lager_standard 1  
artikel_lieferanten_anzeige auto, extend auto = es wird im Modul Artikel nur die kleine Ansicht von den Lieferanten angezeigt
extend = hier wird die große Ansicht der Lieferanten angezeigt
artikel_menu_gruppen_scroll false  
artikel_menu_lieferanten_scroll false  
artikel_mettler_uc3 false/true aktiviert die BUG Schnittstelle zu den Mettler Firmen Waagen
artikel_mettler_uc3_gruppen false/true  
artikel_mindestbestand_mail gruppe, lieferant fällt ein Artikel unter den Mindestbestand, so wird automatisch eine E-Mail ausgeschickt
Gruppe = eine E-Mail wird an den "Betreuer" der jeweiligen Artikelgruppe geschickt, indem sich der Artikel befindet
Lieferant = die E-Mail wird gleich an den Lieferanten des Artikels geschickt
artikel_staffelpreise false, netto, brutto  
artikel_verfuegbar false/true Artikelverfügbarkeit für Webshop verwalten
artikel_zuschlag1 false  

Konfigurationseinträge Modul AR

Feldname
Opt.
Funktion
ar_adresse_adresse false/true  
ar_anlegen_adresse false/true hier kann die Adresse schon beim anlegen der Rechnung rechts im Schirm eingegeben werden
ar_betreuer false/true Feld "Betreuer" wird im im Modul AR aktiviert
ar_bezahltdatum false, true, methode true = hier fragt LotzApp nach, sobald man eine AR auf bezahlt setzt, mit welchem Datum diese bezahlt wurde
false = Bezahldatum wird automatisch an dem Tag gesetzt, an diesem die Rechnung als bezahlt markiert wurde
methode = hier ist es möglich, Teilzahlungsbeträge einzugeben
siehe Bezahltdatum Varianten
ar_einzug_typ auto, sammeleinzug  
ar_erechnung false/true aktiviert den E-Rechnungsexport
ar_erfassung_brutto false/true hier kann im Modul AR der Brutto Betrag in den Rechnungspositionen eingeblendet werden, um die Rechnungsposition auch Brutto erfassen zu können
ar_erfassung_kontieren false/true = hier kann man sich Buchhaltungskonten im Modul AR anzeigen lassen
ar_etiketten false/true wird hier true ausgewählt, erscheint im Modul AR ein Feld, wodurch man Adressetiketten für die offenen Rechnungen drucken kann
ar_formular_qr false/true hier wird der QR Code auf dem Ausgangsrechnungsbeleg aktiviert
ar_formular_templates false, 1=Template 1; 2=Template 2 hier wird im Modul Ausgangsrechnungen ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können
ar_freifeld1_tabelle false/true zuerst muss in den Stammdaten bei diesem Feld etwas eingetragen werden (z.B. Leistungszeitraum)
wird dieser Eintrag nun auf true gesetzt wird das Feld im Modul AR nun in der Tabelle angezeigt
ar_freifeld2_tabelle false/true zuerst muss in den Stammdaten bei diesem Feld etwas eingetragen werden (z.B. Leistungszeitraum)
wird dieser Eintrag nun auf true gesetzt wird das Feld im Modul AR nun in der Tabelle angezeigt
ar_fusstext   Feld "Fußtext" wird im Modul AR und Modul Bestellung freigeschalten
ar_gu_negativ false/true  
ar_lieferadresse false, tabelle, header  
ar_ls_text auto/true/text wird hier text ausgewählt, werden die Felder "Betreff" und "Betreff, weitere Zeilen" bei der Rechnung angedruckt
ar_mahnungen false/true  
ar_mce false/true true = nun entsteht im Modul AR die Möglichkeit die Textfelder zu formatieren (Fett, Schriftart ändern,..)
ar_nummer_auto true/false true = es wird automatisch eine Rechnungsnummer regeneriert (die Rechnungsnummern werden fortlaufend vergeben)

false = es wird keine Nummer vergeben

in der Übersicht wird nun statt der Rechnungsnummer ein N angezeigt, klickt man darauf kann man zu einem späteren Zeitpunkt eine Rechnungsnummer vergeben
ar_set_rabatt false/true Sammelrabatt für AR kann vergeben werden
ar_steuercode_change auto, live  
ar_uebersicht_typen false/true true = hier erscheint nun bei Übersicht Verkauf ein weiteres Feld wo nun nach verschiedenen Feldern gefiltert werden kann (siehe Bild)
ar_waehrung false/true Funktion Alternativ Währung; true = Rechnung kann mit einer anderen Währung geschrieben werden
ar_steuercode_change auto/live live=Wird bei der Steuerart "ig. Lieferung" ausgewählt, werden die Steuersätze automatisch auf 0 gesetzt, wird die Steuerart dann z.B. wieder umgestellt auf Standard, werden die Steuersäze wieder eingefügt.
auto=Wird die Steuerart von ig. Lieferung auf Umsatzsteuer standard umgestellt, werden die Steuersätze nicht automatisch angepasst, sondern man muss die jeweilige Steuersätze bei den einzelnen Zeilen nachtragen
ar_update_gruppen false/true true= Bevor ein Artikel zu einer AR hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden.

Konfigurationseinträge Modul Aufträge

Feldname
Opt.
Funktion
auftraege_abschliessen_ar_auto false/true true = Auftrag wird beim Erstellen einer AR automatisch abgeschlossen
auftraege_anlieferdatum false/true aktiviert das Feld Anlieferdatum im Modul Auftrag -
das Feld wird in der Kopfzeile und bei den Positionen aktiviert
auftraege_an_text false/true true = Text wird aus Angebot übernommen
auftraege_bemerkung false/true  
auftraege_bestellen false/true wird dieser Eintrag auf true gesetzt, kann man im Modul Aufträge aus den angelegten Aufträgen, Bestellungen erzeugen (Auftragsübersicht) (Auftrag anlegen)
auftraege_bs_lagerartikel false/true  
auftraege_delete false/true wird dieser Eintrag auf true gesetzt, können im Modul Aufträge die bereits angelegten Aufträge gelöscht werden (Auftragsübersicht)
auftraege_extnr false/true hier wird im Modul Aufträge das Feld freigeschaltet, um externe Nummern eintragen zu können
auftraege_faktor false  
auftraege_lieferkonditionen false/true Lieferkonditionen
auftraege_ls_pfand true/false  
auftraege_ls_text false/true  
auftraege_ls_up true/false false = hier werden Positionen die als Unterposition angelegt wurden nicht am Lieferschein angedruckt
auftraege_marge false/aufschlag,0/aufschlag,1/spanne,0/spanne,1 Aufschlag 1, Spanne 1 = EK vom Hauptlieferanten wird angezeigt
auftraege_nullpreis false/true false = gibt es beim Artikel keinen Preis, so wird bei der Erstellung eines Lieferscheins der Preis aus der Artikeldatenbank gezogen
true = gibt es diesen Artikel bereits in einem anderen Auftrag, dann wird dieser Preis automatisch genommen auch wenn dort 0 hinterlegt ist
auftraege_plan_name auto, Auftrag  
auftraege_plan_typ Kalender, Dauer  
auftraege_pos_bemerkung false/true  
auftraege_preise_stklist true/false  
auftraege_preise_typ auto, liste  
auftraege_rabatt false/true hier wird die Rabattmöglichkeit im Modul AR, Modul Aufträge und im Modul Angebot freigeschaltet
auftraege_rabatt_betrag false/true  
auftraege_select all, aufwand aufwand = in den Auftragsfeldern werden nur die Aufträge zum auswählen angezeigt, die als "Aufwand" definiert sind.
all = es werden alle Aufträge zum auswählen angezeigt (Aufwand + Rechnung)
auftraege_position_menge 1/vkeinheit 1= wird ein neuer Artikel beim Auftrag hinzugefügt, dann wird das Feld "Menge" automatisch auf 1 gesetzt
vkeinheit = ist das Feld "vkeinheit" in der Artikeldatenbank freigeschalten, wird das Mengefeld mit der jeweiligen Zahl ausgefüllt, die in dem Feld "vkeinheit" im Artikelstamm hinterlegt ist
au_update_pos_auto false/true true = wird im Auftrag eine neue Position hinzugefügt (=neuer Artikel unter Position hinzufügen hinzugefügt) wird dieser sofort beim Auftrag hinzugefügt, ohne dass man den Button Position hinzufügen klicken muss
au_update_gruppen false/true true= Bevor ein Artikel zu einem Auftrag hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden.

Konfigurationseinträge Belege

Feldname
Opt.
Funktion
belege_ar_name   gewünschter Name für Rechnungsnummer( z.B. Rechnung201245; Beleg201245); Beleg ist vorallem für Vereine relevant
belege_brutto false/true  
belege_bs_lagermenge false/true  
belege_bs_postext false/true  
belege_config false/true  
belege_delete true/false true = es können alle Belege gelöscht werden die noch nicht versendet wurden
false = es ist nur der letzte Beleg im Nummernkreis löschbar
belege_einheit false/true  
belege_freifeld1_copy false/true  
belege_freifeld2_copy false/true  
belege_fuss auto, image, none  
belege_kopfzeile true/false hier kann die Adresse in der Kopfzeile auf dem Beleg deaktiviert werden
belege_nummernkreise YYMMNNNN, YYMMNNN, YYYYNN, YYYYNNN, YYNNN, YYNNNN, ZZZZZZZZ hier kann der Nummernkreistyp von Belegen erfasst werden
belege_pos_size 1  
belege_tabelle_back auto, row  
belege_tabelle_header Alle, nur erste Seite  
belege_tabelle_rabatt auto, spalte  
belege_texte_uebernehmen false/true true = Lieferscheintext wird bei AR übernommen

Konfigurationseinträge Modul Bestellung

Feldname
Opt.
Funktion
bestellen_lager false/true erzwingt die Lagerzuordnung bereits bei der Bestellung und in weiterer Folge auch eine exakte Lagerzuordung beim Wareneingang
bs_formular_templates false, 1=Template 1;2=Template 2 hier wird im Modul Bestellungen ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können

Konfigurationseinträge Modul Buchhaltung

Feldname
Opt.
Funktion
buchhaltung_anlagen false/true aktiviert die Anlagenbuchhaltung im Modul Buchhaltung
buchhaltung_ar_extnr false/true wird dieses Feld aktiviert, können im Modul AR externe Nummern eingetragen werde
buchhaltung_ar_skonto 4400 Standardkonto für Erlöse
buchhaltung_ar_symbol AR  
buchhaltung_brutto false/true wird dieser Eintrag auf true gesetzt, werden nur Brutto Belege in die Buchhaltung importiert
buchhaltung_ea false, true, ea Standard ist false voreingestellt = doppelte Buchhaltung
true = dieser Eintrag wird nur benötigt, wenn man eine Einnahmen-Ausgaben Buchhaltung führt
ea =
buchhaltung_er_skonto 5800 Standardkonto für Aufwände
buchhaltung_export bmd, ntcs, ntcs_ea, dvo, rzl, rzl_ea Konfiguriert die Schnittstelle für dein Buchhaltungsprogamm
buchhaltung_export_belege false/er/ar/all hier wird beim Export zusätzlich ein Zip-File erstellt
(er =nur für Eingangsrechungen;
ar = nur für Ausgangsrechnungen;
all = für ER und AR)
buchhaltung_export_er_nummer auto, extnr  
buchhaltung_export_kost false/true  
buchhaltung_export_personenkonten auto, kopfzeile  
buchhaltung_export_zahlungsziel false/true Zahlungsziel im Buchhaltungsexport wird aktiviert
buchhaltung_filialen false/true hier kann man die Filialverwaltung in der Buchhaltung aktivieren
buchhaltung_import_lv ;konto;datum;datum2;nummer;betrag;text;gkto  
buchhaltung_konten_ust 3500 Standardkonto für die Umsatzsteuer
buchhaltung_konten_vst 2500 Standardkonto für die Vorsteuer
buchhaltung_lv false/true  
buchhaltung_personenkonten_alphabet false, 0, 1 "false" = die nächste freie Nummer wird vergeben
"0" oder "1" = die 2. und 3. Stelle der Personenkonten wird nach dem Alphabet benannt (Kunden beginnen mit 2, Lieferanten mit 3). Für den Buchstaben A wird dann mit 0 oder 1 begonnen.
buchhaltung_personenkonten_ar_auto false/true true = Kundenkonten werden automatisch von LotzApp vergeben, wenn diese benötigt werden (Standardmäßig wartet LotzApp darauf, dass man Kundenkonten manuell erfasst)
buchhaltung_personenkonten_ar_start false hier kann das erste Konto für die Kundenkonten eingetragen werden, ab dem LotzApp die Kundenkonten automatisch vergibt
buchhaltung_personenkonten_er_auto false/true true = Lieferantenkonten werden automatisch von LotzApp vergeben, wenn diese benötigt werden (Standardmäßig wartet Lotzapp darauf, dass man Lieferantenkonten manuell erfasst)
buchhaltung_personenkonten_er_start false hier kann das erste Konto für die Lieferantenkonten angegeben werden, ab dem LotzApp die Lieferantenkonten automatisch vergibt
buchhaltung_personenkonten_laenge 6, 5, 8 hier kann die Länge der Personenkonten bestimmt werden
buchhaltung_personenkonten_name false/true  
buchhaltung_sachkonten_laenge 4,5 bestimmt die Länge der Sachkonten
buchhaltung_ub false/true aktiviert die Umbuchungsmöglichkeiten im Modul Buchhaltung
buchhaltung_uva 0/4/12 0 = keine UVA; **4 = UVA wird quartalsweise gemacht; 12 = UVA wird monatlich gemacht
buchhaltung_uva_skonto konten,erar es werden nur Aufwände erfasst und keine Bankkonten verbucht; bei einer Einnahmen-Ausgaben Buchhaltung muss man hier "erar" einstellen, somit wird für die Buchhaltung der Skonto gleich bei der Rechnung abgezogen
buchhaltung_zession false/true aktiviert Zessionskennzeichen im Buchhaltungsexport

Konfigurationseinträge Modul Eingangsrechnung

Feldname
Opt.
Funktion
er_abzeichnen_bs false/true  
er_bezahldatum false/true true = wird eine ER auf bezahlt gesetzt, erscheint nun ein zusätzliches Feld, wo das genaue Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde eingegeben werden muss
er_erfassung_brutto false/true hier kann im Modul ER der Brutto Betrag in den Rechnungspositionen eingeblendet werden, um die Rechnungsposition auch Brutto erfassen zu können
er_erfassung_kontieren false/true hier kann man sich Buchhaltungskonten im Modul ER anzeigen lassen
er_erfassung_lieferanten all, lieferanten hier kann man einstellen ob man bei Eingangsrechnungen alle Adressen (Kunden & Lieferanten) auswählen kann oder nur die Lieferanten
er_nummer_manuell false/true interne Eingangsrechnungsnummern können manuell vergeben werden
er_sidebar_import_button false/true  
er_uebernehmen true/false true = hier können Firmen die Ausgangsrechnungen direkt digtial an andere Firmen die LotzApp auch verwenden, ins Modul ER übergeben (in dem Mandanten, wo die AR geschrieben wird erscheint ein Button mit "übergeben" - klickt man doppelt darauf, wird die AR somit an die jeweilige Firma übergeben)
er_uew_bic false/true wird hier true ausgewählt, so benötigt LotzApp zum erstellen eines Überweisungsfile nun nicht nur mehr den IBAN sondern auch den BIC

Konfigurationseinträge Modul Konto/Kassa

Feldname
Opt.
Funktion
kassa_abrechnen_typ 1  
kassa_kunden rfid/all rfid = auf den Kassen sind nur Kunden mit einer Kundenkarte auswählbar
all = auf den Kassen können alle Kunden ausgewählt werden
kassa_plu_praefix Präfix für PLU  
kassa_template 1, 2 Registrierkassen template kann ausgewählt werden
konten_artikel_summe auto, id  
konten_bearbeiten false/true Tool zum Konten bearbeiten wird im Modul Konten/Kassen freigeschaltet. Sobald ein Konto ausgewählt wurde wird dieser Button angezeigt
konten_uebersicht_darlehen false/true aktiviert die Darlehensübersicht im Modul Konten/Kassen
konten_uebersicht_liquiditaet false/true aktiviert die Liquiditätsübersicht im Modul Konten/Kassen
konten_umbuchen_typ 1, bis 5 hier kann der Typ der Umbuchungen eingestellt werden → Kassa umbuchen

Konfigurationseinträge Modul Lieferschein

Feldname
Opt.
Funktion
ls_artikel_gruppieren false/true wenn beim erstellen eines Lieferscheins mehrere Warenausgänge desselben Artikels vorhanden sind, können diese somit zusammengefügt werden oder es können einzelne Positionen aufgelistet werden
ls_filter_standard offene Lieferscheine, Standardeinstellung Lieferscheine auswählen: offene Lieferscheine, alle Lieferscheine, 6 Monate, interne Lieferscheine, gelöschte Lieferscheine, Monat wählen
ls_formular_templates false, 1=Template 1;2=Template 2 hier wird im Modul Lieferscheine ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können
ls_formular_typ auto  
ls_intern false/true aktiviert die Lieferscheinerstellung bei internen Warenbewegungen
ls_preise false/true true = es können nun auch Preise auf dem Lieferschein angegeben werden
ls_printer 0 bis 5  
ls_ws_text false  
ls_wa true/false/only true= Button Warenausgang in Modul LS und Modul Warenbewegungen + Button "Lieferschein erstellen" (ohne Bestandsführung) scheint in Modul LS auf
false = Button Warenausgang scheint nur in Modul warenbewegungen auf
only = blendet den Button für den Warenausgang im LS-Modul ein und blockiert die freie LS-Erstellung

Konfigurationseinträge Modul Webshop

Feldname
Opt.
Funktion
webshop_abschliessen_ar false/true /
webshop_artikel_umrechnung false/true Artikel werden im Webshop als Stückartikel angezeigt und im Auftrag als Gewichtsartikel (z.B. Webshop = 1 Stk. Schinken / Auftrag = 0,5 kg Schinken)
webshop_auftrag false/true im Webshop Modul werden normalerweise Lieferscheine erzeugt; setzt man diesen Eintrag auf true werden statt Lieferscheine, Aufträge aus den Bestellungen erzeugt
webshop_create_auftrag_auto false/true  
webshop_gutschein_artikel false  
webshop_kunde_adresse false  
webshop_user_orte false/true  
webshop_versand_artikel 0  
webshop_version 1, 2  

Konfigurationseinträge Modul Zeiterfassung

Feldname
Opt.
Funktion
zeiten_dienstplan_minuten false, 7, 90  
zeiten_dienstplan_text true/false  
zeiten_dienstplan_typ 0, 1, 2, 3, 4 hier kann man den Typ für das Druckformular des Dienstplans einstellen
WICHTIG: Standardmäßig wird hier 1 ausgewählt
zeiten_export_feiertage false  
zeiten_export_sondertage 301;302;307;297  
zeiten_export_nacht false  
zeiten_export_stunden true/false  
zeiten_feiertage Alle, nur Feiertage, Keine  
zeiten_feiertagsarbeitsentgelt false, auszahlen  
zeiten_montage_arbeit 0  
zeiten_pausen_wert    
zeiten_praemien_typ false  
zeiten_ueberstunden false/true  
zeiten_urlaubsjahr_start Jänner, Eintritt Beginn des Urlaubsjahres per Jahresbeginn oder bei Eintritt
zeiten_urlaub_liste true, false, tage  
zeiten_wochenstunden_feiertage true/false  
zeiten_zeitliste_runden 15  
zeiten_zeitliste_typ 0 bis 5 hier kann man den Typ für das Druckformular der Zeitliste einstellen
WICHTIG: Standardmäßig wird hier 5 ausgewählt
zeiten_zulagen 0;0;0  
zeiten_zuschlaege false/true  
zeiten_zuschlaege_summe false/true  
zeiten_zuschlag_nichtanmeldung false/true  
zeiten_zuschlag_tag 10  
zeiten_zuschlag_woche 40  
zeiten_zuschlag_wochenstunden auto, all  
zfs_erfassung_typ 0  

Konfigurationseinträge Modul WE-Lieferschein

Feldname
Opt.
Funktion
warenuebernahme_extnr false/true/lieferant false = es wird keine externe Nummer im Warenübernahmeschirm angezeigt (Modul WE-Lieferschein - Warenübernahme)
true = die externe Nummer des Artikels wird angezeigt


lieferant = Externe Nr. des Lieferanten wird angezeigt
warenuebernahme_plu false/true  
warenuebernahme_save false/true true = Werden Mengen im Warenübernahmeschirm eingegeben und verlässt man den Schirm ohne den Wareneingang abgeschlossen zu haben, werden die Mengen gespeichert. Wird der Schirm zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet, dann scheinen die zuvor eingegeben Mengen weiterhin im Mengenfeld auf.
lswe_abschliessen auto/true true = WE-Lieferscheine können ohne Zuordnung zu einer ER abgeschlossen werden

Konfigurationseinträge Modul Warenbewegungen

Feldname
Opt.
Funktion
bf_button_height auto hier kann man die Höhe der Buttons im Warenausgangsmodul einstellen
bf_hauptlager 0 es kann ein Hauptlager für den jeweiligen Mandanten definiert werden
bf_iv_barcode false/true es gibt 2 Arten von Inventuren (Standardinventur = Listen, Lager wird der aktuelle Stand eingetragen; 2. Inventur = hier kann die Inventur mittels Barcodescanner gemacht werden (Modul Warenbewegungen)
bf_lager auto, obligate obligate = keine Buchungen werden am Hauptlager zugelassen; bei allen Warenbewegungen muss ein Lager zugewiesen werden. Erzwingt die Zuordnung von Bestandsbewegungen zu einem Lager in den Tools "Bestellung" und "Wareneingang"
bf_strict false/true lässt im Warenausgang keinen Bestand ins Minus zu
bf_wa_barcode false/true aktiviert das Feld zum Barcode scannen im Warenausgangsmodul
bf_wa_barcode_menge false/true  
bf_wa_belege false, ls, lsre  
bf_wa_charge false  
bf_wa_formular false/true  
bf_wa_gewicht false/true  
bf_wa_gruppe_suchen false/true  
bf_wa_kunde_neu false/true true=
bf_wa_ls_druck false, 1, 2 Drucken-Button für direkten Druck des Lieferscheines aus Warenausgangsschirm über den Raspberrypi

false = Deaktiviert
1 = 1x drucken
2 = 2x drucken
bf_wa_preise false, netto, brutto aktiviert im Warenausgangmodul vom Bestandsführungsmodul die Preisanzeige
bf_wa_print false, ls  
bf_wa_text false/true aktiviert im Warenausgangsschirm ein Textfeld; dort kann direkt ein Kommentar zu dem Warenausgang gemacht werden - dieses wird auch auf dem Lieferschein übernommen
bf_wa_typ 1, 2, 3 definiert den Typ des Warenausgangsmoduls; 2 = Warenausgang kann auch Auftragsbezogen durchgeführt werden
bf_wa_wakg false/true  
bf_wa_mail false/true true = Lieferscheine können gleich im Warenausgangsschirm per Mail verschickt werden.

Konfigurationseinträge Modul Produktion

Feldname
Opt.
Funktion
produktion_anlegen_rezept false/true  
produktion_anlegen_side auto, extended  
produktion_chargennummer_auto false/true  
produktion_chargennummer_typ false  
produktion_plan_days 4 - 7  
produktion_plan_version 1, 2 hier kann die Version des Produktionsplan verändert werden
produktion_sude false  
produktion_waagen false/true  

Konfigurationseinträge Divers

Feldname
Opt.
Funktion
barcode_ean128_menge    
barcode_preis_typ 1, 2  
bilder_artikel_typ 0  
bnn_ftp false/true  
bonette_plu false/true  
digi_multistrichcode 0 bis 9  
etikett_regal_produzent_size 25  
fonts_google   hier können google fonts (Googleschriftart) erfasst werden, die in LotzApp verwendet werden sollen
formulare_briefpapier false/true true = Kopf- und Fußzeile werden nicht angedruckt (z.B. wenn ein Briefpapier verwendet wird)
formulare_typ 1, 2  
freierconfigeintrag true/false  
gutscheine false/true  
instanz false/true  
inventur_preise_typ 0,1 0 = Zuerst wird der letzte berechnete Durchschnittsek gezogen, ist der nicht vorhanden, wir der letzte Einkaufspreis gezogen, ist der auch nicht vorhanden, wird der EK des Hauptlieferanten gezogen, ist der auch leer, wird das Feld Durchschnittsek vom Artikel gezogen (das kann ja auch manuell befüllt werden).
1 = werden nur die ersten beiden Abfragen vertauscht. Zuerst wird also der letzte EK gezogen, ist der leer, dann der letzte berechnete Durchschnittsek. Dann wieder EK Hauptlieferant, dann manueller Durchschnittspreis.
logistik_export_typ Excel, Nagl  
mengen_dezimalstellen 2 hier kann eingegeben werden, wieviele Dezimalstellen angezeigt werden sollen
mwst_lieferland false/true  
mwst_select false/true hier kann eingestellt werden ob die Mehrwertsteuer als Ziffer eingegeben werden muss oder nur als select Feld auswählbar ist gültig bei allen Belegen (Angebot, Lieferschein, ER; Wareneingang, Bestellung, Auftrag)
true = hier kann nun in der Artikeldatenbank ausgewählt werden, welche MwSt. auswählbar ist
false = hier kann manuell ein Steuersatz eingegeben werden
session_length 3600 Ausloggen nach (Sekunden)
tbnavis false/true aktiviert die Schnittstelle zu tbnavis (Verkaufsautomaten)
ueberweisen_rulebook 3,2/6,0 hier kann die Version der xml-Files ausgewählt werden, die zum überweisen verwendet werden soll
urprodukt_adresstyp false/true Wenn ein Artikel auf Urprodukt gestzt wird, wird anstelle der 10% MwSt die 13%MwSt verwendet
true = 13% MwSt bei AR wenn die Adresse auf Firma gesetzt ist
false =13% MwSt bei AR wenn die Adresse auf Firma gesetzt und eine UID-Nummer hinterlegt ist