Konfiguration Allgemein
Stand: 03.06.2025
Hier können unterschiedliche Parametereinstellungen getroffen werden. Durch Eingabe der Werte TRUE oder FALSE können die Parameter aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Standardeinträge sind unter Optionen FETT markiert
Konfigurationseinträge Modul Adressen
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Feldname
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Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| adressen_adresse | false/true | |
| adressen_adressen_sync | false/true | |
| adressen_alt_ar | false/true | true = hier kann man im Modul AR eine alternative Anschrift der jeweiligen Rechnung hinzufügen (Alternativ Adressen) ![]() |
| adressen_alt_ls | false/true | aktiviert die Möglichkeit die alternativen Adressen aus den Belegen auswählen zu können (Alternativ Adressen) z.B. es können Lieferadressen angelegt werden um diese im Lieferschein als Lieferadresse zu verwenden |
| adressen_ansprechperson | false/ |
true = im Modul AR, Modul Aufträge und im Modul Angebote kann zusätzlich zum Kunden noch eine Ansprechperson ausgewählt werden ![]() |
| adressen_betreuer | false/true | |
| adressen_betreuer2 | false/true | |
| adressen_etiketten_format | auto | definiert das Etikettenformat der Adressetiketten |
| adressen_etiketten_y | 7 | bestimmt die Anzahl der Zeilen, wieviele Adressetiketten pro A4 erzeugt werden können |
| adressen_guthaben | ID von Artikel | Guthabenverwaltung in der Adressdatenbank; hier muss die Artikelnummer von dem Artikel "Guthaben aufladen" eingetragen werden, damit dieses Feld im Modul Adressen angezeigt wird |
| adressen_kdnr | false, true, YYYYFF4 | Kundennummer wird automatisch vergeben |
| adressen_koordinaten | false, true, distance | aktiviert die Felder "Längengrad" und "Breitengrad" im Adresstamm ![]() |
| adressen_produzenten_interessenten | false/true | aktiviert die Typenzuordnung "Produzent" und "Interessent" im Modul Adressen ![]() |
| adressen_provision | false/true | |
| adressen_rfid | false/true | ermöglicht die Zuordnung von RFID Karten zu Adressen (Adresse anlegen) ![]() |
| adressen_user | false/true | setzt man diesen Eintrag auf true können E-Mail-Adressen zu Lieferanten zugewiesen werden (derzeit nur für Lieferanten App verwendet) (Adresse mit User verknüpfen) ![]() |
| an_update_grupppen | ||
| kommission_miete_artikel | ID von Artikel | kann z.B. für Regalmieten verwendet weren![]() |
| kommission_provision_artikel | ID von Artikel | kann z.B. für Verkaufsprovisionen verwendet werden ![]() |
| kommission_wa | false/true | Kommissionierung im Lager abbuchen |
| kommission_provision_summe | false |
Hier kann ein gewünschter Name eingegeben werden, der dann bei Kommissionsabrechnungen die Verkäufe zusammenfasst z.B. Verkäufe
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Konfigurationseinträge APP
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Feldname
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Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| app_artikel_pfand | false/true | |
| app_artikel_preise | brutto, netto | Preisdarstellung brutto oder netto |
| app_artikel_urprodukt | false/true | |
| app_lieferanten_webshop | false/true | |
| app_ls_mail | ||
| app_module | Alle, Lieferant, Kunde | |
| app_zeiten | false/true | Stempelapp aktivieren |
| app_zeiten_stempel | user, all, images |
Konfigurationseinträge Modul Artikel
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Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| artikel_artikel | true/false | hier wird ein weiteres Feld im Artikelstamm freigeschaltet Hauptinformationen ![]() |
| artikel_aufschlag | auto,0 | konfiguriert die Anzeige des Aufschlags (wird vom EK-Preis berechnet) bzw. die Spanne (wird vom Verkaufspreis berechnet) Die Zahlen nach "auto" geben an, wieviele Dezimalstellen angezeigt werden ![]() ![]() |
| artikel_barcodes | false, true, praefix | true = aktiviert die Mehrfach EAN Zuweisung (= man kann einem Artikel nun mehrere EAN zuweisen), praefix = aktiviert nur die Zuordnungsmöglichkeit der Barcode-Präfixe 21, 22, 23 und 27 |
| artikel_belegtext | true/false | hier kann man das Feld Belegtext im Modul Artikel aktivieren Hauptinformationen |
| artikel_bemerkung | true/false | hier wird im Modul Artikel ein Feld angezeigt, wodurch man Bemerkungen hinzufügen kann (Hauptinformationen) |
| artikel_bezahlung_rechnung | false | |
| artikel_bf_typ | 1, 2 | |
| artikel_copy_lager | false/true | wird ein Artikel kopiert, werden die Lagerorte automatisch mitkopiert |
| artikel_etiketten_bos | ||
| artikel_etiketten_preis_format | false, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conf | xxx definiert das Format der Preisetiketten 1 = 3 Etiketten in der Breite & 9 in der Höhe 2 = 2 Etiketten in der Breite & 7 in der Höhe |
| artikel_etiketten_preis_printer | false, 1, 2, 3, 4 | |
| artikel_etiketten_preis_typ | 1, 2 | 2 = hier kann die gewünschte Anzahl der Etiketten pro Artikel eingegeben werden; es können Etiketten von beliebig vielen Artikeln in ein PDS zusammengefügt werden und dann gleichzeitig gedruckt werden ![]() |
| artikel_etiketten_regal_format | 1, 2, 3, 4, 5, conf | definiert das Format der Regaletiketten |
| artikel_etiketten_typ | jpg, pdf | definiert den Dateityp des Artikeletiketts |
| artikel_etiketten_qrsumme |
Erklärung: Bedienung:
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| artikel_etikett_preis2 | false/true | |
| artikel_extnr | false/true | |
| arikel_genossenschaftsanteil | hier kann die Artikelnummer von Artikel "Genossenschaftsanteil" eingetragen werden (nur für Genossenschaften) | |
| artikel_inhalt | false/true | aktiviert die Felder "Grundeinheit" und "Inhalt" im Artikelstamm Hauptinformationen ![]() |
| artikel_kassa_bestellean | false/true | |
| artikel_kurzname_laenge | 50 | Zeichenbeschränkung für Kurzname (Zeichenanzahl eingeben) |
| artikel_labels | false/true | |
| artikel_lager | false/true | true = es können mehrere Lager angelegt und verwaltet werden ![]() |
| artikel_lager_standard | 1 | |
| artikel_lieferanten_anzeige | auto, extend | auto = es wird im Modul Artikel nur die kleine Ansicht von den Lieferanten angezeigt extend = hier wird die große Ansicht der Lieferanten angezeigt ![]() |
| artikel_menu_gruppen_scroll | false | |
| artikel_menu_lieferanten_scroll | false | |
| artikel_mettler_uc3 | false/true | aktiviert die BUG Schnittstelle zu den Mettler Firmen Waagen |
| artikel_mettler_uc3_gruppen | false/true | |
| artikel_mindestbestand_mail | gruppe, lieferant | fällt ein Artikel unter den Mindestbestand, so wird automatisch eine E-Mail ausgeschickt Gruppe = eine E-Mail wird an den "Betreuer" der jeweiligen Artikelgruppe geschickt, indem sich der Artikel befindet Lieferant = die E-Mail wird gleich an den Lieferanten des Artikels geschickt |
| artikel_optionen | false | |
| artikel_preisgruppen | ||
| artikel_preishistorie | ||
| artikel_preislisten | ||
| artikel_staffelpreise | false, netto, brutto | |
| artikel_verfuegbar | false/true | Artikelverfügbarkeit für Webshop verwalten |
| artikel_zuschlag1 | false |
Konfigurationseinträge Modul AR
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Feldname
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Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| ar_adresse_adresse | false/true | |
| ar_anlegen_adresse | false/true | hier kann die Adresse schon beim anlegen der Rechnung rechts im Schirm eingegeben werden ![]() |
| ar_betreuer | false/true | Feld "Betreuer" wird im im Modul AR aktiviert ![]() |
| ar_bezahltdatum | false, true, methode | true = hier fragt LotzApp nach, sobald man eine AR auf bezahlt setzt, mit welchem Datum diese bezahlt wurde false = Bezahldatum wird automatisch an dem Tag gesetzt, an diesem die Rechnung als bezahlt markiert wurde methode = hier ist es möglich, Teilzahlungsbeträge einzugeben siehe Bezahltdatum Varianten |
| ar_einzug_typ | auto, sammeleinzug | |
| ar_erechnung | false/true | aktiviert den E-Rechnungsexport |
| ar_erfassung_brutto | false/true | hier kann im Modul AR der Brutto Betrag in den Rechnungspositionen eingeblendet werden, um die Rechnungsposition auch Brutto erfassen zu können ![]() |
| ar_erfassung_kontieren | false/true | = hier kann man sich Buchhaltungskonten im Modul AR anzeigen lassen ![]() |
| ar_etiketten | false/true | wird hier true ausgewählt, erscheint im Modul AR ein Feld, wodurch man Adressetiketten für die offenen Rechnungen drucken kann![]() |
| ar_formular_qr | false/true | hier wird der QR Code auf dem Ausgangsrechnungsbeleg aktiviert ![]() |
| ar_formular_templates | false, 1=Template 1; 2=Template 2 | hier wird im Modul Ausgangsrechnungen ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können ![]() |
| ar_freifeld1_tabelle | false/true | zuerst muss in den Stammdaten bei diesem Feld etwas eingetragen werden (z.B. Leistungszeitraum) wird dieser Eintrag nun auf true gesetzt wird das Feld im Modul AR nun in der Tabelle angezeigt ![]() |
| ar_freifeld2_tabelle | false/true | zuerst muss in den Stammdaten bei diesem Feld etwas eingetragen werden (z.B. Leistungszeitraum)![]() wird dieser Eintrag nun auf true gesetzt wird das Feld im Modul AR nun in der Tabelle angezeigt ![]() |
| ar_fusstext | Feld "Fußtext" wird im Modul AR und Modul Bestellung freigeschalten![]() |
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| ar_gu_negativ | false/true | |
| ar_lieferadresse | false, tabelle, header | |
| ar_ls_text | auto/true/text | wird hier text ausgewählt, werden die Felder "Betreff" und "Betreff, weitere Zeilen" bei der Rechnung angedruckt |
| ar_mahnungen | false/true | |
| ar_massenmailversand | false/true |
true = schaltet den Button "Ausgangsrechnung versenden" frei |
| ar_mce | false/true | true = nun entsteht im Modul AR die Möglichkeit die Textfelder zu formatieren (Fett, Schriftart ändern,..) ![]() |
| ar_nummer_auto | true/false | true = es wird automatisch eine Rechnungsnummer regeneriert (die Rechnungsnummern werden fortlaufend vergeben) false = es wird keine Nummer vergeben in der Übersicht wird nun statt der Rechnungsnummer ein N angezeigt, klickt man darauf kann man zu einem späteren Zeitpunkt eine Rechnungsnummer vergeben ![]() |
| ar_printer | 0-5 | |
| ar_set_rabatt | false/true | Sammelrabatt für AR kann vergeben werden![]() |
| ar_steuercode_change | auto, live | live=Wird bei der Steuerart "ig. Lieferung" ausgewählt, werden die Steuersätze automatisch auf 0 gesetzt, wird die Steuerart dann z.B. wieder umgestellt auf Standard, werden die Steuersäze wieder eingefügt. auto=Wird die Steuerart von ig. Lieferung auf Umsatzsteuer standard umgestellt, werden die Steuersätze nicht automatisch angepasst, sondern man muss die jeweilige Steuersätze bei den einzelnen Zeilen nachtragen |
| ar_uebersicht_typen | false/true | true = hier erscheint nun bei Übersicht Verkauf ein weiteres Feld wo nun nach verschiedenen Feldern gefiltert werden kann (siehe Bild) ![]() |
| ar_update_gruppen | false/true | true= Bevor ein Artikel zu einer AR hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden.![]() |
| ar_update_kunden_adresse |
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| ar_waehrung |
Funktion Alternativ Währung; true = Rechnung kann mit einer anderen Währung geschrieben werden |
Konfigurationseinträge Modul Aufträge
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Feldname
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Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| auftraege_abschliessen_ar_auto | false/true | true = Auftrag wird beim Erstellen einer AR automatisch abgeschlossen |
| auftraege_anlieferdatum | false/true | aktiviert das Feld Anlieferdatum im Modul Auftrag - das Feld wird in der Kopfzeile und bei den Positionen aktiviert ![]() |
| auftraege_an_text | false/true | true = Text wird aus Angebot übernommen |
| auftraege_bemerkung | false/true | |
| auftraege_bestellen | false/true | wird dieser Eintrag auf true gesetzt, kann man im Modul Aufträge aus den angelegten Aufträgen, Bestellungen erzeugen (Auftragsübersicht) (Auftrag anlegen) |
| auftraege_bs_lagerartikel | false/true | |
| auftraege_delete | false/true | wird dieser Eintrag auf true gesetzt, können im Modul Aufträge die bereits angelegten Aufträge gelöscht werden (Auftragsübersicht) |
| auftraege_extnr | false/true | hier wird im Modul Aufträge das Feld freigeschaltet, um externe Nummern eintragen zu können ![]() |
| auftraege_faktor | false | |
| auftraege_lieferkonditionen | false/true | Lieferkonditionen |
auftraege_ls_create |
auto/always |
auto = Wird eine AR aus dem Auftrag generiert, scheint der Button "LS" nicht mehr im Modul Aufträge auf always = Wird eine AR aus dem Auftrag generiert, kann zu einem späteren Zeitpunkt über den Klick auf den Button "LS" noch immer ein Lieferschein erzeugt werden. |
| auftraege_ls_pfand | true/false | |
| auftraege_ls_text | false/true | |
| auftraege_ls_up | true/false | false = hier werden Positionen die als Unterposition angelegt wurden nicht am Lieferschein angedruckt ![]() |
| auftraege_marge | false/aufschlag,0/aufschlag,1/spanne,0/spanne,1 | Aufschlag 1, Spanne 1 = EK vom Hauptlieferanten wird angezeigt ![]() |
| auftraege_nullpreis | false/true | false = gibt es beim Artikel keinen Preis, so wird bei der Erstellung eines Lieferscheins der Preis aus der Artikeldatenbank gezogen true = gibt es diesen Artikel bereits in einem anderen Auftrag, dann wird dieser Preis automatisch genommen auch wenn dort 0 hinterlegt ist |
| auftraege_plan_name | auto, Auftrag | |
| auftraege_plan_typ | Kalender, Dauer | |
| auftraege_position_menge | 1/vkeinheit | 1= wird ein neuer Artikel beim Auftrag hinzugefügt, dann wird das Feld "Menge" automatisch auf 1 gesetzt vkeinheit = ist das Feld "vkeinheit" in der Artikeldatenbank freigeschalten, wird das Mengefeld mit der jeweiligen Zahl ausgefüllt, die in dem Feld "vkeinheit" im Artikelstamm hinterlegt ist |
| auftraege_pos_bemerkung | false/true | |
| auftraege_preise_stklist | true/false | |
| auftraege_preise_typ | auto, liste | |
| auftraege_rabatt | false/true | hier wird die Rabattmöglichkeit im Modul AR, Modul Aufträge und im Modul Angebot freigeschaltet ![]() |
| auftraege_rabatt_betrag | false/true | hier wird die Rabattmöglichkeit als Eurobetrag im Modul AR und im Modul Angebot freigeschaltet |
| auftraege_select | all, aufwand | aufwand = in den Auftragsfeldern werden nur die Aufträge zum auswählen angezeigt, die als "Aufwand" definiert sind. all = es werden alle Aufträge zum auswählen angezeigt (Aufwand + Rechnung)![]() |
| auftraege_vorbestellen | ||
| au_luste_extnr | ||
| au_printer | ||
| au_update_gruppen | true= Bevor ein Artikel zu einem Auftrag hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden.![]() |
|
| au_update_kudneninfo | ||
| au_update_pos_auto | false/true | true = wird im Auftrag eine neue Position hinzugefügt (=neuer Artikel unter Position hinzufügen hinzugefügt) wird dieser sofort beim Auftrag hinzugefügt, ohne dass man den Button Position hinzufügen klicken muss![]() |
Konfigurationseinträge Belege
Konfigurationseinträge Modul Bestellung
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Feldname
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Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| bestellen_lager | false/true | erzwingt die Lagerzuordnung bereits bei der Bestellung und in weiterer Folge auch eine exakte Lagerzuordung beim Wareneingang |
| bestellen_lager_vorschlag |
bs_formular_templates false, 1=Template 1;2=Template 2 hier wird im Modul Bestellungen ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können
Konfigurationseinträge Modul Buchhaltung
buchhaltung_export_kost false/true buchhaltung_export_personenkonten auto, kopfzeile buchhaltung_export_zahlungsziel false/true Zahlungsziel im Buchhaltungsexport wird aktiviert buchhaltung_filialen false/true hier kann man die Filialverwaltung in der Buchhaltung aktivieren buchhaltung_import_lv ;konto;datum;datum2;nummer;betrag;text;gkto
Dies sind die benötigten Daten für den CSV-Import der Lohnverrechnung.
buchhaltung_lv muss "true" sein um den Button Lohnverrechnung in der Buchhaltung überhaupt sehen zu können!
buchhaltung_inventur false/truebuchhaltung_konten_ust 3500 Standardkonto für die Umsatzsteuer buchhaltung_konten_vst 2500 Standardkonto für die Vorsteuer buchhaltung_lv false/true
"true" - Button Lohnverrechnung wird im Modul Buchhaltung angezeigt.
Es muss das richtige Datenformat bei buchhaltung_import_lv hinterlegt werden um CSV-Dateien importieren zu können
buchhaltung_personenkonten_alphabet false, 0, 1 "false" = die nächste freie Nummer wird vergeben"0" oder "1" = die 2. und 3. Stelle der Personenkonten wird nach dem Alphabet benannt (Kunden beginnen mit 2, Lieferanten mit 3). Für den Buchstaben A wird dann mit 0 oder 1 begonnen. buchhaltung_personenkonten_ar_auto false/true true = Kundenkonten werden automatisch von LotzApp vergeben, wenn diese benötigt werden (Standardmäßig wartet LotzApp darauf, dass man Kundenkonten manuell erfasst) buchhaltung_personenkonten_ar_start false hier kann das erste Konto für die Kundenkonten eingetragen werden, ab dem LotzApp die Kundenkonten automatisch vergibt buchhaltung_personenkonten_er_auto false/true true = Lieferantenkonten werden automatisch von LotzApp vergeben, wenn diese benötigt werden (Standardmäßig wartet Lotzapp darauf, dass man Lieferantenkonten manuell erfasst) buchhaltung_personenkonten_er_start false hier kann das erste Konto für die Lieferantenkonten angegeben werden, ab dem LotzApp die Lieferantenkonten automatisch vergibt buchhaltung_personenkonten_laenge 6, 5, 8 hier kann die Länge der Personenkonten bestimmt werden buchhaltung_personenkonten_name false/true buchhaltung_sachkonten_laenge 4,5 bestimmt die Länge der Sachkonten buchhaltung_ub false/true aktiviert die Umbuchungsmöglichkeiten im Modul Buchhaltung
buchhaltung_uva
0/4/12
0 = keine UVA; **4 = UVA wird quartalsweise gemacht; 12 = UVA wird monatlich gemacht
buchhaltung_uva_skonto
konten,erar
es werden nur Aufwände erfasst und keine Bankkonten verbucht; bei einer Einnahmen-Ausgaben Buchhaltung muss man hier "erar" einstellen, somit wird für die Buchhaltung der Skonto gleich bei der Rechnung abgezogen
buchhaltung_zession
false/true
aktiviert Zessionskennzeichen im Buchhaltungsexport
Konfigurationseinträge Modul Eingangsrechnung
Konfigurationseinträge Modul Konto/Kassa
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Feldname
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Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| kassa_abrechnen_typ | 1 | |
| kassa_kunden | rfid/all | rfid = auf den Kassen sind nur Kunden mit einer Kundenkarte auswählbar all = auf den Kassen können alle Kunden ausgewählt werden |
| kassa_plu_praefix | Präfix für PLU | |
| kassa_template | 1, 2 | Registrierkassen template kann ausgewählt werden |
| konten_artikel_summe | auto, id | |
| konten_bearbeiten | false/true | Tool zum Konten bearbeiten wird im Modul Konten/Kassen freigeschaltet. Sobald ein Konto ausgewählt wurde wird dieser Button angezeigt ![]() |
| konten_uebersicht_darlehen | false/true | aktiviert die Darlehensübersicht im Modul Konten/Kassen ![]() |
| konten_uebersicht_liquiditaet | false/true | aktiviert die Liquiditätsübersicht im Modul Konten/Kassen ![]() |
| konten_umbuchen_typ | 1, bis 5 | hier kann der Typ der Umbuchungen eingestellt werden → Kassa umbuchen |
konten_select |
false/true |
false = im Modul Konten/Kassen kann die Tagesübersicht nur entweder pro Kassa ausgeben werden oder für alle Kassen gemeinsam true = Im Modul Konten/Kassen kann frei gewählt werden, welche Kassen gemeinsam bei der Tagesübersicht ausgegen werden sollen (z.B. Kassa 1 + Kassa 3) Achtung: Die Taste "STRG" muss gehalten werden, damit die Auswahl von mehreren Kassen funktioniert. |
Konfigurationseinträge Modul Lieferschein
Konfigurationseinträge Modul Webshop
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Feldname
|
Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| webshop_abschliessen_ar | false/true | / |
| webshop_artikel_umrechnung | false/true | Artikel werden im Webshop als Stückartikel angezeigt und im Auftrag als Gewichtsartikel (z.B. Webshop = 1 Stk. Schinken / Auftrag = 0,5 kg Schinken) |
| webshop_auftrag | false/true | im Webshop Modul werden normalerweise Lieferscheine erzeugt; setzt man diesen Eintrag auf true werden statt Lieferscheine, Aufträge aus den Bestellungen erzeugt |
| webshop_create_auftrag_auto | false/true | |
| webshop_gutschein_artikel | false | |
| webshop_kunde_adresse | false | |
| webshop_user_orte | false/true | |
| webshop_versand_artikel | 0 | |
| webshop_version | 1, 2 |
Konfigurationseinträge Modul Zeiterfassung
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Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| zeiten_dienstplan_minuten | false, 7, 90 | |
| zeiten_dienstplan_text | true/false | |
| zeiten_dienstplan_typ | 0, 1, 2, 3, 4 | hier kann man den Typ für das Druckformular des Dienstplans einstellen WICHTIG: Standardmäßig wird hier 1 ausgewählt |
| zeiten_export_feiertage | false | |
| zeiten_export_sondertage | 301;302;307;297 | |
| zeiten_export_nacht | false | |
| zeiten_export_stunden | true/false | |
| zeiten_feiertage | Alle, nur Feiertage, Keine | |
| zeiten_feiertagsarbeitsentgelt | false, auszahlen | |
| zeiten_montage_arbeit | 0 | |
| zeiten_pausen_wert | ||
| zeiten_praemien_typ | false | |
| zeiten_ueberstunden | false/true | |
| zeiten_urlaubsjahr_start | Jänner, Eintritt | Beginn des Urlaubsjahres per Jahresbeginn oder bei Eintritt |
| zeiten_urlaub_liste | true, false, tage | |
| zeiten_wochenstunden_feiertage | true/false | |
| zeiten_zeitliste_runden | 15 | |
| zeiten_zeitliste_typ | 0 bis 5 | hier kann man den Typ für das Druckformular der Zeitliste einstellen WICHTIG: Standardmäßig wird hier 5 ausgewählt |
| zeiten_zulagen | 0;0;0 | |
| zeiten_zuschlaege | false/true | |
| zeiten_zuschlaege_summe | false/true | |
| zeiten_zuschlag_nichtanmeldung | false/true | |
| zeiten_zuschlag_tag | 10 | |
| zeiten_zuschlag_woche | 40 | |
| zeiten_zuschlag_wochenstunden | auto, all | |
| zfs_erfassung_typ | 0 |
Konfigurationseinträge Modul WE-Lieferschein
Konfigurationseinträge Modul Warenbewegungen
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| bf_auftraege_status |
1
bf_button_height auto hier kann man die Höhe der Buttons im Warenausgangsmodul einstellen
bf_hauptlager
0
es kann ein Hauptlager für den jeweiligen Mandanten definiert werden
bf_iv_barcode
false/true
es gibt 2 Arten von Inventuren (Standardinventur = Listen, Lager wird der aktuelle Stand eingetragen; 2. Inventur = hier kann die Inventur mittels Barcodescanner gemacht werden (Modul Warenbewegungen)
bf_lager
auto, obligate
obligate = keine Buchungen werden am Hauptlager zugelassen; bei allen Warenbewegungen muss ein Lager zugewiesen werden. Erzwingt die Zuordnung von Bestandsbewegungen zu einem Lager in den Tools "Bestellung" und "Wareneingang"
bf_pfandrueckgabe
false
bf_strict false/true lässt im Warenausgang keinen Bestand ins Minus zu
ba_wa_adresse
false/true
bf_wa_au_tage 0
bf_wa_barcode false/true aktiviert das Feld zum Barcode scannen im Warenausgangsmodul
bf_wa_barcode_menge
false/true
bf_wa_belege
false, ls, lsre
bf_wa_charge
false
bf_wa_formular
false/true
bf_wa_gewicht
false/true
bf_wa_gruppe_suchen
false/true
bf_wa_kunde_neu
false/true
true=
bf_wa_ls_druck
false, 1, 2
Drucken-Button für direkten Druck des Lieferscheines aus Warenausgangsschirm über den Raspberrypifalse = Deaktiviert
1 = 1x drucken
2 = 2x drucken bf_wa_ls_name2 auto/bemerkung
bf_wa_preise false, netto, brutto aktiviert im Warenausgangmodul vom Bestandsführungsmodul die Preisanzeige
bf_wa_print
false, ls
Um diese Funktion verwenden zu können, muss ein Drucker angebunden sein!
bf_wa_text false/true aktiviert im Warenausgangsschirm ein Textfeld; dort kann direkt ein Kommentar zu dem Warenausgang gemacht werden - dieses wird auch auf dem Lieferschein übernommen
bf_wa_typ
1, 2, 3
definiert den Typ des Warenausgangsmoduls;
1 = im Warenausgang sind nur Kunden und Artikel auswählbar (keine Aufträge)
2 = Warenausgang kann auch Auftragsbezogen durchgeführt werden
3 = Aufträge werden nach Auswahl des Kunden seitlich weiterhin angezeigt
true = Lieferscheine können gleich im Warenausgangsschirm per Mail verschickt werden. 
Um diese Funkion nutzen zu können, muss eine Mailadresse angebunden sein!
Konfigurationseinträge Modul Produktion
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| produktion_anlegen_rezept | false/true | |
| produktion_anlegen_side | auto, extended | |
| produktion_chargennummer_auto | false/true | |
| produktion_chargennummer_typ | false | |
| produktion_plan_days | 4 - 7 | |
| produktion_plan_version | 1, 2 | hier kann die Version des Produktionsplan verändert werden |
| produktion_sude | false | |
| produktion_waagen | false/true |
Konfigurationseinträge Divers
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|
barcode_ean128_menge barcode_preis_typ 1, 2 bilder_artikel_typ 0 bnn_ftp false/true bonette_plu false/true digi_multistrichcode 0 bis 9 etikett_regal_produzent_size 25 fonts_google hier können google fonts (Googleschriftart) erfasst werden, die in LotzApp verwendet werden sollen formulare_briefpapier false/true true = Kopf- und Fußzeile werden nicht angedruckt (z.B. wenn ein Briefpapier verwendet wird)
formulare_typ
1, 2
freierconfigeintrag
true/false
gutscheine
false/true
instanz
false/true
inventur_preise_typ
0,1
0 = Zuerst wird der letzte berechnete Durchschnittsek gezogen, ist der nicht vorhanden, wir der letzte Einkaufspreis gezogen, ist der auch nicht vorhanden, wird der EK des Hauptlieferanten gezogen, ist der auch leer, wird das Feld Durchschnittsek vom Artikel gezogen (das kann ja auch manuell befüllt werden).1 = werden nur die ersten beiden Abfragen vertauscht. Zuerst wird also der letzte EK gezogen, ist der leer, dann der letzte berechnete Durchschnittsek. Dann wieder EK Hauptlieferant, dann manueller Durchschnittspreis. logistik_export_typ Excel, Nagl mengen_dezimalstellen 2 hier kann eingegeben werden, wieviele Dezimalstellen angezeigt werden sollen mwst_lieferland false/true mwst_select false/true hier kann eingestellt werden ob die Mehrwertsteuer als Ziffer eingegeben werden muss oder nur als select Feld auswählbar ist gültig bei allen Belegen (Angebot, Lieferschein, ER; Wareneingang, Bestellung, Auftrag)
true = hier kann nun in der Artikeldatenbank ausgewählt werden, welche MwSt. auswählbar ist
false = hier kann manuell ein Steuersatz eingegeben werden
session_length
3600
Ausloggen nach (Sekunden)
tbnavis
false/true
aktiviert die Schnittstelle zu tbnavis (Verkaufsautomaten)
ueberweisen_rulebook
3,2/6,0
hier kann die Version der xml-Files ausgewählt werden, die zum überweisen verwendet werden soll
urprodukt_adresstyp
false/true
Wenn ein Artikel auf Urprodukt gestzt wird, wird anstelle der 10% MwSt die 13%MwSt verwendettrue = 13% MwSt bei AR wenn die Adresse auf Firma gesetzt ist
false =13% MwSt bei AR wenn die Adresse auf Firma gesetzt und eine UID-Nummer hinterlegt ist






































































